用友u8反结账 用友u8反结账没反应怎么办
用友软件凭证怎么作废
进入总账――》设置――》选项 ――》凭证问题一:用友软件怎么删除作废凭证和整理凭证号码? 1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态,如果否,请反记账并取消审核
用友u8反结账 用友u8反结账没反应怎么办
用友u8反结账 用友u8反结账没反应怎么办
用友u8反结账 用友u8反结账没反应怎么办
参考资料来源:
2、在填制凭证的功能中查找到该记账凭证
5、选不选“整理断号”要你的需要。如果整理断号,就会把后面的凭证依顺序往上提一个号了。如果不想打乱原来的号码,可以不整理断号。中间就会断掉一个号码,手工编号补进去一个凭证就好。
注:其实你也可以不删掉这个凭证。直接在上面删除分录,然后填制成其他内容就好了!
扩展:反结账:ctrl+shift+f6
取消审核:谁审核谁取消
希望能帮助到您!【用友技术支持】
问题三:用友如何删除和作废凭证 删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证作废凭证:在填制凭证中――在凭证编辑界面下――制单――作废/恢复――凭证将被打上作废标记整理凭证:在填制凭证中――在凭证编辑界面下――制单――整理凭证――选择月份――确定――是否删除选择――确定――选择是否整理凭证断号
问题四:用友财务软件核算模块作废凭证如何恢复? 是不是核算模块生成的凭证删除了,在总账上显示的是凭证已作废标志。
这种凭证是没法恢复的,只能在核算模块重新生成。只要你的单据没有改变数据 再次生成的凭证是和以前的凭证数据一样的。
问题五:用友软件凭证出错了,如何删除凭证 想删除已经生成的凭证,步先作废该凭证,然后整理凭证断号.一、作废凭证激、进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。2、单击【制单】下的【作废/恢复】,凭证左上角显示作废字样,表示已将该凭证作废。3、作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号,只在凭证左上角显示作废字样。作废凭证不能修改,不能审核。在记账时,不对作废凭证作数据处理,相当于一张空凭证。在账簿查询时,也查不到作废凭证的数据。4、若当前凭证已作废,用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】,可取消作废标志,并将当前凭证恢复为有效凭证二、有些作废凭证不想保留,可以通过凭证整理功能将这些凭证删除,并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。【作步骤】1、进入填制凭证界面,单击菜单【制单】下的【整理凭证】。2、选择要整理的月份,按〖确定〗后,显示作废凭证整理列表。3、选择要删除的作废凭证,按〖确定〗按钮,系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下凭证重新排号。
问题六:用友软件中存货核算的作废凭证怎么处理 是不是核算模块生成的凭证删除了,在总账上显示的是凭证已作废标志。
问题七:用友软件中作废一张凭证后,还想利用当前作废的凭证号做一张新的凭证,如何处理? 5分 用友作废凭证后如果不整理掉的话,作废凭证会继续存在,号码也会被占用。
所以方法有2个
1,取消作废,直接修改那张凭证用友U8供应链模组的存货核算要怎么取消结账呢?
2,整理凭证,这个时候会问你要不要整理断号,如果选是,后面的凭证号码海都减1,覆盖这张凭证。选否,这张号码就空了,这个时候你手工编号就可以了
进入填制凭证,找到3月份3号凭证,点制单,插入凭证
T3旧版本,U8
回到填制凭证,把3月份的所有凭证加大2个号,比如18号改成20号,17号改为19号,以此类推,空出3号和4号凭证
增加凭证,填制3号和4号凭证就可以了。
填完以后再把凭证编号方式改回来!
问题十:用友应收系统删除的凭证在总账里怎么作废 应收系统里的单据列表查询->凭证列表->然后选中删除就行了。
用友UFIDA ERP-U8总账系统跨年度账如何反结账。
问题九:用友软件中转账生成的凭证如何取消 填制凭证界面,制单--作废,整理凭证。选择要删除的凭证就可以了。不知道你是什么版本,890以前的版本,跨年的时候需要进行年度结转,上年帐做好后,建立下一年的帐,然后进行结转数据。看你的问题,应该是已经建立了下一年的帐,但是还没有做年度结转。没结转前可以做凭证的,上年帐做好后,再做结转即可
然后做相关的金蝶财务软件与用友财务软件,这两个软件在功能上基本是相同的,都能够满足到财务人员的需要。金蝶K3系统和用友U8系统在设计上的思想基本上是一样的。作。
供参考。不一样!虽然都是用友的,但是作有点不同!
“金蝶财务软件”和“用友财务软件”有什么区别?
⑵ 选择要取消结账的月份“2008.12”;按“Ctrl+Shift+F6”键启用“取消结账”功能。下面介绍几个用友和金蝶的不同之处:
这种凭证是没法恢复的,只4、再次点击“制单”出现下拉菜单,点击“整理凭证”(请关闭其他功能,如明细账、余额表等,以免功能互斥),“凭证期间”就是你要删除的凭证所属月份。能在核算模块重新生成。1、金蝶的“供应链”中导出的数据是以数据形式导出,数据无需进行后续处理就能立即进行数据的运算,与用友相比省掉了许多工作;在“供应链”中金蝶“K3”能进行开票资料的整理,将的资料以开票的样式整理出来,用友系统不具备此功能。这个功能能省却财务人员的部分工作;金蝶“K3”软件还能进行应收帐款的控制,根据设定的“授信期”、“授信额”对应收帐款进行帐龄分析,对客户授信情况进行控制;金蝶软件在核算客户往来时可以将,应收应付及供应商时分开核算,但用友不能分开;金蝶没有的核算模块,用友具有单独的模块,细分程度高,从财务的角度说来应该是更专业;金蝶更灵活,更加人性化;但是用友相对金蝶来说更规范,尤其是在过账、结账;反过账、反结账方面,用友安全性更高一些。
2、用友软件则更适合大公司的需求,其购销存系统和应收应付系统对需要处理大量品种及较多往来单位的公司来说处理十分方便,同时用友能分部门分项目进行核算,有利于进行公司内部考核。金碟与用友针对的用户层不同,用友软件核算全面,但作起来较繁锁,特别是在设置存货,固定资产的参数时较麻烦。如果你会作用友软件建议用用友,用友考虑得比较周全,在数据导出导入方面数据接口方面做得不错。
用友U8月末要怎么结转销售成本,存货核算模组记账,结账的步骤?
问题八:用友作废凭证并删除后怎么添加回该凭证? 30分 T3 10.3以上版本用友U8月末要怎么结转销售成本,存货核算模组记账,结账的步骤? 入库单不能记账是因为你没有单价,如果你是存货核算的
U8:反结账(Ctrl+Alt+F6)对应的存货有计价方式 有单价就可以记账 因为存货核算是计入成本的
没有反记账:期末――对账ctrl+H成本无法记账。出库单不能记账原因比较多,但是道理类似
~~~~~~~~~~~可以度娘【用友优普】,在社群--U8中进行交流哈~~~~~~~~~~~
用友U8中存货核算模组不能结账?
为什么在正常单据记账里不能记账???
取消结账
⑴ 以账套主管的身份进入会计资讯化应用软体。点选选单“总账”—“期末”—“结账”命令,进入“结账”视窗。
用友的存货核算模组怎么反结账啊?
首先看你使用了几个模组,如使用了总帐模组的话,先要给总帐模组取消结账,再给存货核算模组取消结账。如:给8月份的存货核算模组反结账,首先以9月份的日期登入,给总帐模组取消结账,作:总帐——期末——结账,选择需反结账的月份,按【ctrl+shift+F6】键即可进行反结账,然后再进入存货核算模组——业务核算——月末结账,选择“取消结账”便可。
用友T+V12.0在总账模组中怎么结转销售成本
手工结转或设定自定义结转公式结转。
用友存货核算软体结账的步骤是什么
如果你单用存货模组那么,做完单据稽核后,记账单据,期末处理,才是结账
如果连用了库存,单据要在库存模组里做并稽核,再在存货模组里记账,期末处理,月末结账
电算化 用友U8 结转销售成本显示没有生成销售转账凭证
用友u8显示存货核算12月未结账,但是销售和库存都已结账。怎么办
对应的存货有计价方式 有单价就可以记账 因为存货核算是计入成本的
没有成本无法记账。出库单不能记账原因比较多,但是道理类似
外账月末结转销售成本,这个成本是怎么算的
只能说公司流程不规范,尤其是小公司,极其混乱。就你说的情况但是还是有迹可寻,你可以倒推看其成本构成,库存商品金额怎么来的,肯定是相关科目转入,然后查他相关科目金额怎么来,一步一步来看就会找到他成本计算方式(有可能这个公司一直是这样作的,一会接手人员都不会轻易改变以前的做法)。但是如果企业是生产销售多种产品的话,必须要有相应的明细账,成本要专门核算,不然太混乱了,请采纳,谢谢!
用友U8怎么修改已做完的入库单 单?
要选中需要反建议你检查一下是否设定了自动结转销售凭证方式,没有就需要设定一下。结账的期间的月份,然后按shift+ctrl+f6功能键,如果不行,你看看你的键盘是不是有Fn功能键,如果有这反记账作:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态个四个一块摁就可以了金蝶软件和用友U8的区别?
一、主体不同
1、金蝶软件:是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体软件。
2、用友U8:为成长型企业提供全面信息化解决方案(营销、服务、设计、制造、供应、人力、办1、金蝶软件:以成本管理为目标,与流程控制为主线,通过对成本目标及进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。公、财务于一体),助力企业敏捷应对市场变化的软件。
二、特入库单不能记账是因为你没有单价,如果你是存货核算的点不同
2、用友U8:全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用,延伸客户管理至客户关系管理(CRM),并对于零售、分销领域实现了全面整合。
三、优看行业了,如果小单位主营业务成本占收入大约百分之90左右,再有点工资等其他费用的话,基本不盈利或者微利了,都可以调控的。势不同
2、用友U8:以集成的信息管理为基础,以规范企业运营,改善经营成果为目标,最终实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。
我用的是用友U8软件,我想反结账但是在结账界面用shift+ctrl+f6没有反应。
1、金蝶软件:可以与销售管理、仓库管理、存货核算管理和应付款管理等系统结合运用,提供更完整、全面的企业供应链解决方案。结账界面有结账月份,月份旁边有选项栏,你双击一个月份选项栏里就多出个Y,如果是想结11年5月的账,那你等了11年帐套,从12月份一直反结账到5月就好了 确定选中了再shift+ctrl+F6 工作愉快^_^
那有什么提示?结账时要一年一年的倒起反结账回去,不能使只反结账几年前的那个时间。
检查下自己的键盘是不是有问题,我遇到过很把凭证编号方式由自动编号改为手工编号,制单序时控制的勾取消掉多情况都是这样。
你需要一个月一⑶ 输入口令,点选“确认”按钮,取消结账标记。个月的反结,直到反结到你需要反结的月份。
请问用友R9的基本使用功能和U8系列的一样吗?
只要你的单据没有改变数据 再次生成的凭证是和以前的凭证数据一样的。R9:反结帐作:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成
修改登录参数,帐套号,年度,登录日期是登录年度的12月31日。反记帐作:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成
反审核作流程:直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成
反审核3、在凭证页面顶端菜单中点击“制单”,再单击下拉菜单中“作废/恢复”,给凭证标记上“作废”字样作:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)
用友U8反结账后还需要重新结转损益吗
用友U8要修改入库单,分以下情况:一是如果是修改当期的单据,步骤是先删除对应的财务处理凭证,其次取消单据记账,再次取消单据审核,就可以修改了;二是如果是以前期间的,通过反结账,到该入库单制作的期间,再参照一条作,如果反结账涉及到多个期间,建议制作红字入库来冲销以前错误的问题二:用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证 如果有审核还需要取消审核入库单。应该是你还没建立2013年新年度账,先登录2012年12月进行反结账处理,再到系统管理中以账套主管的身份登录,年度账-新建-2013-确定-......完成后,再返回2012年12月份进行月结就行,余额会自动结转到2013年度金蝶软件更适合简单的财务管理,用友则适合大企业的精细化管理。账中,做好期初余额核对后,便可以做2013年1月的账务了
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