销售管理规章制度细则 销售公司管理制度完整版
销售管理制度
销售管理制度
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销售的职责
1.企划、指示营销方法。
2.经常调查、听取业务情况的发展以决定营业方针。
3.裁决部内的人事及事务。及时处理营销部人员反映的各项事务、问题。
4.听取营管及相关业务部门的业务报告,并随时监视业务实况。
5.召集并举行业务上的磋商会议。
6.排除业务上的困难。
7.负责部内与相关部门重大事项的协调、指导、沟通。
8.在权限内,视环境的变化而拟写、修改、完善营销部管理制度。拟定更有效的工作方法。
9.拟定修改业务员管理考核制度。
10.关注业务开拓情况。
11.督促建立客户档案、原始资料存档。
12.了解本地区的需求状况,掌握有潜在需求的企业及机构等,制定有效的营销策略。
13.了解本部业务进展情况,分析业务绩效,增强各信息横向联系。
14.定期访问特定的客户及普遍地作巡回访问。与客户沟通意见,保持良好的关系.
15.充分了解每一位客户的销售、回收和经营的内容。
16.积极地告知客户公司动向。如:价格调整、服务……
17. 经常留意自己所辖部门的组织形态和的营运
18.注意组织管理的研究,加强管理,使各项环节流程化、透明化,做到人人心里有流程。
19.掌握与销售及利润有关的销售额、经费、收款、回收率及其他。
20.了解业务员的个人平均销售额、利润、其他交易额、出勤率、工作效率等。
21.了解各种的预估数值与实绩间的异及其他计数分析数值。查明预估与实绩间产生异的因素,及时拟定对策与方法
22.训练部门团队精神。
23.营销部细节乃属于销售的权责。销售组织的大纲,应由及副总裁决
24.注意营销部人员的分担与配置、使命、报告系统、与权限的明确划分,不可越权
25.客户常用产品备库的审批。
26.价格的审核。
27.新客户的审核。
28.每月或一定周期应针对及实际的市场开拓情况,制成工作、记录表与总结报告,并随时与常务副及其他部门保持联系。
29.公司客户控制按相对平均的状态分配给营管,以加强对客户的专门服务、分担压力。
30.业务员教育培训安排
营销人员工作准则
销售途径政策的注意事项
(一)根据自己公司的实际情形
1.对于业界、自己公司在业界里的立场、服务、地理条件等,要有客观的认识,以采取适当的销售途径政策。
2.独自的系统化。参与其他公司(或者是大公司)的系列。无论采取那项政策,都要充分研究相互的得失关系。任何公司经营、服务以盈利为前提,以公司利益为主。
(二)应以效率性为本位
1.不要以过去的情面、私情、上司的偶发意向,或仿效其他公司,来决定销售途径。
2.不要仅凭借负责的业务员或顾客等的意见或批评来下判断;必须根据客观而具体的市场调查,来决定销售途径。
3.效率不高的销售途径,应果断地废止,重新编制新的销售途径。关于这一点,销售部的,必须向上司进言。
4.交易条件和契约的订定必须格外地小心,一切都要以书面形式。
(三)寻求与试行新的销售途径
1.销售必须调查研究,并努力企划更的销售途径。
2.纸上谈兵是无法知道确实的效果的。所以,应该在危险性较小的范围内,先试行看看。
如何制定销售部管理制度?
销售公司销售部管理制度细则
一.制定目的:
为了更好的配合公司营销战略,顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。
二.适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员
三.制度总述:本营销制度具体分为
1.管理制度细则;2.营销人员岗位;3.营销人员绩效考核制度;三个部分。
四.制度细则
1.管理制度细则:
1.1积极工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到、不早退,如三迟五退,则追究其,重责开除。
1.3服从安排,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。
1.4听从指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做,使销售部工作不能正常开展的,交行政部处理。
1.5销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求是,待人礼貌、和蔼可亲。
1.6在销售过程中,如未得到允许,不得私自降低销售价格。
1.7诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经过公司允许,出现问题,后果自行承担,与公司无关。
1.8做事谨慎,不得泄露公司的业务,要为公司的各项业务开展情况,保守秘密,如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。
1.9以部门的利益为重,积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1.10学会沟通、善于随机应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和考核制度中表现的员工,进行适当奖励。
1.11不得借用公司或出的名义,私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。
1.12区域对所在区域售后服务有知情权,处理建议权,但无决定权(决定权归技术部),销内勤接到售后服务报告后,时间通知区域,如果区域
不能赶到现场,由经销商拍摄照片发送到公司,销售签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务,处理完毕后时间向区域说明。
1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保,3个月内经销商未将所欠款项补足户,区域将承担,公司财务将从区域工资中扣除。
1.14每周五下午14:00—16:00之间一个电话,汇报这周来的工作内容,所在区域和城市,新经销商开况,老经销商服务情况等等;每半月区域
将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱,由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持
政策、促销活动由区域根据实际情况酌情处理,区域经销商促销、支持政策等情况,区域制定策划案后上报销售副总,销售副总根据策划方案进行调整后上
报销售审核,审批。
1.15每次回公司,是报销旅费用,第二是对区域在市场上所遇到的问题进行总结与分析,第三是邀请专业的市场营销讲师对区域进行营销知识培训。
目 录
一、销售部组织及管理
(一) 组织架构
(二) 汇报程序
(三) 岗位制
(四)工作程序
(五)销售人员培训
(六)销售人员管理制度
(七)库管理
二、销售表格
附件一:《客户访谈记录》
附件二:《销售人员日报表》
附件三:《销售周报表》
附件四:《销售月报表》
附件五:《客户意见反馈表》
(一) 组织架构
销售部 岑小春
助理(待定)
华纳项目 天奥项目
见习主管 王志勇 见习主管 万祥光
主管助理(待定) 主管助理(待定)
销售组 组 销售组 组
李丽丽 葛玉蓉 王敬 庄云娟
徐慧敏
销售助理 客务助理
(二) 汇报程序
形式:层级汇报
备注:销售部的管理形式是层级性管理,当公事上遇到困难时应先与直属主管商量,若直属主管不能解决时,则由直属主管以书面形式向上一级反映,应尽力协助解决,并将事情的处理结果或建议呈交业务总监。
(三) 工作程序
1、现场售楼部日常工作流程图
2、认购程序
现场核对销控、价格、面积
(四) 人员培训
形式:逐级培训
● 确立目标,制定
● 教导实务知识、销售技巧
● 激发员工的潜能,运用多种培训方式(如一带一师徒)进行辅导
● 对新员工的工作表现进行评核
● 新员工自我评定
● 对销售人员的业务知识的考核
(五) 管理制度
一、 标准化服务规范
● 服装仪容规范
● 电话应答规范
● 接待服务规范
● 楼盘介绍服务规范
● 客户服务规范
● 销售总结工作规范
● 收据、认购书及具体销售流程规范
● 要求员工严禁的事项
二、 设立岗位制
三、 专项销售资料标准化
四、 违例罚则
(六) 库管理
一、 的输入、存档、整理工作
二、 合理运用(如发直销信等)
三、 由资料组对统一管理,确保资料的保密性
四、 对客户意见的收集并反馈发展商
二、销售表格
附件一:《客户访谈记录》
附件二:《销售人员日报表》
附件三:《销售周报表》
附件四:《销售月报表》
附件五:《客户意见反馈表》
销 售 部 管 理 制 度
部分 销售业务管理办法
一、业务流程
(一)、准备:
1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好,检查茶、水、杯、空调。
2、销售需做的准备:准备当天的工作,布置下属人员的工作内容;
3、销售人员需做的准备:准备相关销售资料;整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系;收集潜在客户信息以备进一步接触;
4、接待人员需做的准备:检查电话线路,保证各条线路畅通;准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。
(二)、现场接待
(1)客户接待制度(前台秘书)
为了避免销售过程中因客户归属产生的争执,由前台秘书来首先接待客户。秘书应首先上前问候:“你好,欢迎参观。”然后询问客户是否曾与销售人员联系过,分以下几种情况:
1) 客户说与某位业务员有过联系,则秘书应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。
2) 若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名,则该客户应视为新客户,由秘书通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户,负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道,并在客户确认单内填写。
3) 若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的,可向秘书提出,并由秘书向总监申请给该业务员补客户,但前提是必须由业务员与客户一起向前台秘书证明客户来意。
(2)电话接听与登记制度
一、客户来电:秘书在接听电话时应首先致问候语,报项目名称,并询问客户以前是否联系过,新客户由秘书接听(判别方法同接待客户),如果客户来过售楼部,则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语,并尽可能在三、四分钟内对项目做一简单介绍,了解客户的需求,邀请他来销售现场进行面谈。应有礼貌地留下其有效并道别。(由于接听热线的目的是让客户来现场,因此,接听电话时间不宜过长,谈的不宜过深)。前台秘书每天还应将上门客户总量(新客户量),电话接听量填表汇报报给销售助理,作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台秘书工作的特殊性,若出现人为的故意漏分,错分客户现象,则予以除名处理。前台秘书除此工作外,还由其他工作范围,详见岗位工作制。
二、 非客户来电:秘书必须登记所有非客户来电,包括来电时间,来电人,接电人,电话内容等,都要详细登记。
客户接待:销售人员首先致以问侯,再配合沙盘模型做项目简单讲解(如朝向、配置、环境、周遍状况等),使客户对项目形成一个大致概念。在模型讲解过程中,可探询客户需求(如面积、楼层、购买意图等),做到心中有数,以便随后。做完模型讲解后,可邀请客户参观样板间。在参观样板间过程中,销售人员应对项目的优势做重点介绍,并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时,销售人员也有维护样板间陈设物品完好,样板间清洁整齐的。样板间参观完毕后,可引客户至洽谈区,给及名片,同时询问客户需要茶水或纯净水,并提供给客户。此时,销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式,按揭还款等细则,并根据客户喜好做强力。,送客户出门并与之道别,表达项目销售速度很快,希望客户能尽快做决定(但表达方式切忌过于直白)。
2、客户跟踪
准备好需要联系的客户的相关资料:姓名、电话、客户购房的楼层、户型、面积、价格等以便电话联系。
每周至少给客户通话2次,尽量将客户再约过来,可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户如果二次看房,该客户的购买性会很大,销售员在通过自身能力留住客户的同时,还可以让请有经验的同事或销售出面抓住客户。
在客户犹豫不决的时候,可以告诉客户:您可以交封号费500元,给客户三天考虑时间,在考虑期内,如果有别的客户看上该房子,该客户有优先购买权,考虑期过后,如该客户不想购买,封号费如数退还。
客户有意购买,先收下优先认购金5000--10000元,上不封顶,并立刻签内部认购协议。并根据合同付款时间及时催促客户将余款付清。
(三)、工作总结
每天下午6点以后,所有销售部人员在销售的组织下开例会,各自汇报当天的工作情况,将当天所接的客户情况分析归类汇报,列出重点客户,并安排第二天工作。
在例会上,必须将当天遇到的各种困难反映出来,及时在会上解决,如遇到不能解决的困难,当天必须向公司高层反映。
秘书必须做好当天的会议记录,并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。
各销售人员在例会结束后必须写下当天的工作总结(客户洽谈记录)并交于销售。
销售需将每周周报填写完毕交销售总监。
二、业务制度
1、客户登记制度
每位销售人员在接待完客户或接听完热线后,应及时记录客户的,填写客户洽谈记录表或客户跟踪表,以便作为日后评判业绩归属的依据,为公司积累。客户确认的时间以客户登记表为准,如业务员未进行客户登记,发生与其他业务员撞单,其业绩和佣金归属登记该客户的业务员
2、工作日记制度
工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格,也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准,还可以帮助找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时,销售可以根据工作日记判别客户的归属,故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括:接待来电,来访记录,客户记录,客户信息反馈,业务员在工作中遇到的问题及销售的批复。工作日报表于每日下午17点之前交前台秘书。未交或迟交工作日报表的业务员次罚款10元,第二次罚款20元,依次类推。
3、客户制度
业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案,填写一份客户跟踪表,并依实际情况定期进行跟踪(时间间隔不得超过7天)
4、轮值制度
基于公平、公正、机会均等的原则,所有销售人员均按顺序轮流接待客户,若轮到某业务员而其因私事外出,则失去本班轮值机会,若因公事外出,累计到下次轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议,可上报销售,由其裁定。
5、首问负责制
一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底(直到签协议收款),但未成交前于客户联系时间间隔不得超过7天,连续7天以上没有进行跟踪的则视为新客户,由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售酌情安排。
6、例会、培训及考核制度
销售部每周一固定为例会日,由销售向销售全体人员传递公司的决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况,需要哪些部门给于配合向销售反映,由销售整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会,不得缺勤。如遇特殊情况须经销售批准方可缺席。
针对每个阶段及项目进展情况销售应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训,使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员,以便传递给客户。
7、现场控制制度
一个或一拨客户只能由一个业务员接待,其他任何人不得插话,但可以有无言的协助和配合,需要团队协作时除外(倡导相互协作,打配合)。不是一拨的客户不允许互相闲谈。
8、周报月报统计制度
业务员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结,填写工作周报表。于每月底一天下午5点前将本月工作情况进行总结,填写工作月报表。内容包括接待统计、业绩统计两部分。
三、业绩归属
1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的依据,客户确认以中断联系不超过7天为限,中断联系超过7天的归续登业务员.
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交,此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。
3、销售人员所登记的客户,如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻,父母和子女)的名字,均视为同一客户对待.
4、业务员不在现场时,客户由其他业务员代为接待,新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售,行政秘书和其他业务员均有义务替休业务员签约收款。
5 两个或以上客户欲购买同一套房源,以先交定金或房款者为先。
6 老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记,否则一律按新客户处理。
7 奖金分配的依据:只要客户交纳定金,该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定,不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。
第二部分 销售部行政管理办法
冷指月 2008-3-7 13:50
一、行政制度
(一)、员工守则:为维护公司利益和荣誉,保证销售工作的顺利进行特制定该守则
1、销售人员必须遵守法规、法令,自觉维护公司利益,不谋求公司制度规定之外的个人利益。
2、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取,按质按量完成销售工作任务。
3、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神,建立良好的合作关系。
4、待人接物热情有礼,着装仪表整洁大方,自觉维护良好的办公环境,保持统一规范的办公秩序。
5、严格保守公司机密,以公司利益为重,不得做任何有损公司及客户利益的事情。
6、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作,发生接待客户冲突,不得争抢,均按公司有关规章制度执行。
7、遇特殊情况由销售判别客户归属及业绩和佣金得分配。
8、销售人员在整个销售过程中必须口径一直,凡有疑难问题应向销售请示,严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。
9、销售人员应时刻注意自身的素质修养,对项目的业务知识熟练掌握,对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧,具备完成销售工作的能力及较强的应变能力。
以上员工守则销售部所有人员应严格执行,如有违背,视情节轻重以及给公司带来的损失大小,按公司奖惩条例的有关规定进行处理。
我们公司是根据销售回款来定考核的
销售部管理制度包括“销售部绩效考核制度,销售部请制度、销售部考勤制度、销售部加班制度、销售聘用制度,销售提成制度等等。
销售人员管理制度
你好,很高兴为你解答:
我这里有一些关于销售人员的管理制度,你可以参考一下,根据你的实际情况修改。
内容太多,你给个邮箱地址发给你。
发到你的邮箱了!!
做为依据。还有让他到当地用当地电话打回公司来。
低底薪、高提成,业绩竞赛,优胜劣汰。
我们是腾讯分公司的,有一款移动管理软件
对于老板:随时查看员工位置信息,随时查看所有客户的销售进程信息,随时下达指令
对于员工:填写日志,客户信息记录,制作合同等
欢迎咨询:QQ948147623
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10条销售团队管理制度有哪些?
10条销售团队管理制度分析
1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”的思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
6、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工待遇。
7、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。
8、公司推行岗位制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
9、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
10、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。
销售管理制度怎么写
市场营销部管理制度
营销部职责
1、 对销售任务的完成情况负责。
2、 对回款率的完成情况负责。
3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。到人,发现问题及时向公司主管提出奖惩建议。
6、 负责制定年度工作、月度工作、周工作、日工作,并负责监督的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更的应及时向公司主管提出建议。
7、 对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带。
二、 营销部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1)销售员按照销售考核指标自行设计和个人月、周和每天的客户拜访以及书面记录每天工作日志
2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部汇报下周的客户拜访重点情况,并接受销售部的指导,并终确定下周客户拜访与回访的重点
3)销售员按照客户拜访对客户进行拜访与回访
4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部汇报
6)销售部对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及农业管理部门统采的产品
1)销售员在得到用户询价或招标的信息后时间向部门汇报,由部门决定是否参加比价或投标(重价或投标需向公司请示)
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)
3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5)销售部对终报价或标书进行审核(重价或投标需向公司请示)确认后方可进行打印
6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标
3、商务谈判与签订合同的流程
1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判
2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部通报相关情况(重大合同需向公司请示)
3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部或公司再次确认
4)待销售部或公司将所有问题均确认后方可签订销售合同
5)正式《销售合同》经销售部确认后由销售内勤于当日保管存档
6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部(必要时向公司请示)确认后方可执行
4、发货流程
1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2)〈需货申请单〉经分部审核确认后上报销售部
3)由销售部审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3)由销售内勤根据销售部审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4)库管办理出库手续
5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1)销售员催款
2)销售员填写收款申请单
3)销售部和财务部确认
4)反馈给客户
5)客户回款
6、开票流程
1)销售员填写开票申请单
2)销售部审核
3)财务部开票
4)交客户签收
7、售后服务流程
1)接客户售后服务申请,由销售部确认
2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
3)技术部和客户沟通
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部及内勤
5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货(换货)流程
1)客户提出申请,由销售员报销售分部确认
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量
3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪
4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部审核
5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6)库管办理退货(换货)手续
三、营销部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售部的同意,并由销售部指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司请示后方可执行,违反规定造成损失的,由人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤承担
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇内勤要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目,并将结果报告销售部,并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售部汇报,由销售部向公司主管申请协调解决
15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1)周工作表
2)月工作表
3)销售情况周统计表
4)销售情况月统计表
5)销售员工作周统计表
6)销售员工作月统计表
7)市场状况周统计表
8)市场状况月统计表
9)经销商进货情况统计表
10)区域销售情况统计表
11)每月经销商管理汇总表
12)《目标客户基本信息情况统计表》
17、违反上述规章制度,视情节罚款10—100元
销售人员管理制度是什么?
条 对本公司销售人员的管理,除按照人事管理规程办理外,悉依本规定条
款进行管理。
第二条 原则上,销售人员每日按时上班后,由公司出发从事销售工作,公事结
束后返回公司,处理当日业务,但长期出或深夜返回者除外。
第三条 销售人员凡因工作关系误餐时,依照公司有关规定发给误餐费XX元。
第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用,其金额不得超
出下列界限:XX元,副XX元,一般人员XX元。
第五条 销售人员业务所必需的费用,以实报实销为原则,但事先须提交费用预
算,经批准后方可实施。
第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时,须填写“优惠销售申请表”,并呈
报主管批准。
第七条 在销售过程中,销售人员须遵守下列规定:
(一) 注意仪态仪表,态度谦恭,以礼待人,热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;
(三)不得接受客户礼品和招待;
(四)执行公务过程中,不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;
(六)工作时间不得办理私事,不能私用公司交通工具。
第八条 除一般销售工作外,销售人员的工作范围包括:
(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;
(二)向客户说明产品性能、规格的特征;
(三)处理有关产品质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管:
1 客户对产品质量的反映;
2 客户对价格的反映;
3 用户用量及市场需求量;
4 对其他品牌的反映和销量;
5 同行竞争对手的动态信用;
6 新产品调查。
(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况;
(六)督促客户订货的进展;
(七)提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议;
(八)退货处理;
( 九)整理经销商和客户的销售资料。
第九条 公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”,
供销售人员做客户管理之用。
第十条 销售人员应将一定时期内(每周或每月)的工作安排以“工作表”的
形式提交主管核准,同时还需提交“一周销售表”“销售表”和“月销售表”,呈报上级主管。
第十一条 销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”,以
便更全面地了解客户。
第十二条 对于有希望的客户,应填写“希望客户访问卡”,以作为开拓新客户的
依据。
第十三条 销售人员对所拥有的客户,应按每月销售情况自行划分为若干等级,
或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条 销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类
表”和“客户路序状况明细卡”,以保障推销工作的顺利进行。
第十五条 各营业部门应填报“年度客户统计分析表”,以供销售人员参考。
第十六条 销售人员原则上每周至少访问客户一次,其访问次数的多少,根据客
户等级确定。
第十八条 销售人员每日出发时,须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条 销售人员在巡回访问经销商时,应检查其库存情况,若库存不足,应
查明原因,及时予以补救处理。
第二十条 销售人员对指定经销商,应予以援助指导,帮助其解决困难。
第二十一条 销售人员有协助解决各经销商之间的摩擦和,以促使经
销商精诚合作。如销售人员无法解决,应请公司主管出面解决。
第二十二条 若遇客户退货,销售人员须将有关票收回,否则须填具“销售退货
证明单”。
第二十三条 财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目,并填制“应收
账款日记表”送各分部,填报“应收账款催收单”,送各分部主管及相关负责人,
以加强货款回收管理。
第二十四条 财会部门向销售人员交付催款单时,应附收款单据,为避免混淆,
还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”,转送营业部门主要催款人。
第二十五条 各分部接到应收账款单据后,即按账户分发给经办销售人员,但须
填制“传票签收簿”。
第二十六条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后,应装入专用“收款
袋”中,以免丢失。
第二十七条 销售人员须将每日收款情况,填入“收款日报表”和“日日报表”,
并呈报财会部门。
第二十八条 销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”,交财会部门核
对。
第二十九章 销售人员须将每日业务填入“工作日报表”,逐日呈报单位主管。
日报内容须简明扼要。
第三十章 对于新开拓客户,应填制“新开拓客户报表”,以呈报主管部门设立客
户管理卡。
第三十一条 销售人员外出执行公务时,所需交通工具由公司代办申请,但须填
具有关申请和使用保证书。
第三十二条 销售人员用车耗油费用凭报销,同时应填报“行车记录表”。
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