用友软件怎么取消记账?

在电子账套中,记账是一项最为关键的数据处理功能,电算化会计信息功能改变传统记账 方法 ,而现行的各种会计软件中具有的模拟记账、实时记账、成批记账、跨月记账和恢复记账几种功能又是记账过程发生这一根本性变化的前提和基础。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友取消记账的方法。

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2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift办理“承前页”时,次页行的日期均以前一页一笔记录的日期作为“承前页”的日期。日记账承本日发生额连续累计数及余额,损益账户承本月发生额连续累计数及余额。+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账

3、反结账反审核:是指已审核的凭证取消审核,使用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证,取消审核就行了。通过这三种方法就可以取消记账和结账了。如果您还想咨询用友财务软件相关问题请联系400-8531-676,或在网站上留言sdhzsoft,期待您的咨询!作只能由账套主管执行

1、依次点击总账——期末——对账

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账

记账的主要规范要求

1.登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2.为了使账簿记录保持清晰、耐久,便于会计账簿的保管,便于长期查考使用,禁止涂改。记账时,应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写,不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。

4.登记完毕后,要在记账凭证上签名或盖章,并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账),以便检查记账有无遗漏或错误。

日记 账应根据记账凭证逐笔登记。

银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记,“种类”项按银行结算种类填写,“号数”只填写支票的后四位数字。

各种账簿按页次顺序连续登记,不得隔页跳行登记。如果发生隔页、跳行时,不得随意涂改,应在空行空页的金额栏由右上角向左下角划红线注销,同时在摘要栏注明“此行空白”或“此页空白”字样,并由记账人员压线盖章。订本式账簿,不得任意撕毁。

6.下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写,不得使用圆球笔或铅笔,但下列情况可用红色墨水:

(l)按红字冲账的记账凭证,冲销错误记录。记账以后,如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误,并己登记入账,引起账簿记录错误,可先用红字填制内容相同的记账凭证,冲销原错误记录,然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证,重新登记入账。记账以后,如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误,并且所记的错误金额大于应记的正确金额,但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误,则用红字冲销它的多记部分金额。

(4)冲销银行存款日记账时,用红字登记支票号码,进行冲销。

(5)存货按成本计价,在调整发出材料成本异节约额时,用红字冲减成本异。

(6)采购材料或商品时,货物已到达企业,而结算凭证尚未到达,则在月末时,先按暂估价入账,下月初用红字冲回暂估价,以便结算凭证到来时正常入账。如表3-2所示。

(7)当销售货物发生退回时,则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。

(8)会计制度中规定用红字登记的其他记录。

7.结出账户余额后,应在“借”或“贷”栏内写明“借”或“贷”字样;没有余额的账户,应在“借”或^贷”栏内写“平”字,并在金额栏内元位上用“0”表示。

8.账簿中账页下端横线以下,一律空置不填。

9.每一账页登记完毕结转下页时,应在下页行摘要栏注明“承前页”字样。

所有账户一律不做“过次页”。

如果账簿一行为日结、月结、季结或年结的,办理承前页时应承借、贷、余日结、月结、季度或年结数。对于不需加计发生额的账户,办理承前页时,只承前页的日结、月结、季结的余额;对于需要加计发生额的账户,办理承前页时,承借、贷、余三栏目结、月结、季结数,记在行。

在办理承前页时,需要加计发生额的科目有:、应付工资、应交税金、主营业务收入、其他业每收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出、利润分配等。

记账的具体流程

用友t3怎么取消记账?

(2)在多栏式账页中,登记减少数。在多栏式账页中,只设借方(或贷方)栏目登记增加数,若需要登记减少数时,则用红字在表示增加栏目中登记。

1、财务:规范、精细,提升效率用友t3取消记账的方法

1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可

2. 反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出

总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定

3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出

用友财务软件怎样取消记账和结账?

3、一张原始凭证涉及几张记账凭证的,有两种方法可以使用:①将原始凭证附在一张主要的记账凭证后面。然后在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的记账凭证的编号,便于查找;②将原始凭证附在一张主要的记账凭证后面,然后在其他记账凭证后面附该原始凭证的复印件。

用友财务软件取消记账和结账需要用到下边这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。

反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;

反记账:是如果已过账按ctrl+f11先进行反过账然后在点凭证查询步骤同上指回复记账前状态,在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能,然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。

一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态,在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能,然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。反审核:是指已审核的凭证取消审核,使用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证,取消审核就行了。

手打很累,请体谅下...

1、“取消结账”:在月末结账界面下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键,系统将取消这个已结账月份的结账工作。 2、“取消记账”: (1)总帐-期末-对帐,在对帐界面上按 CTRL+H 提示“恢复记帐状态功能已被激活”。 (2)总帐-凭证-恢复记帐前状态,选本月初状态,输入帐套主管密码,点【确定】。 3、“取消审核”:用审核人的身份登录,打开审核凭证,审核菜单下点成批取消审核。

反结帐:总帐—→期末—→结帐—→选择需取消结帐的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→输入口令—→确定→取消

反记帐:总帐—→期末—→对帐(选择需要取消记账的月份)—→按Ctrl+H 出现“恢复记帐前状态已被激活” —→点总帐—→凭证—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可

详细快捷 哈哈

这个很简单的,取消结帐ctrl+shift+f5,取消记帐,只需要打开对帐界面按ctrl+h即可激活,然后再打开凭证界面,里面就有一像恢复记帐前状态。

我以前遇到过,貌似不可以消除,但是你可以做一笔红字分录把以前做的抵消掉就可以做平了。

用友软件怎么取消记账

在电子账套中,记账是一项最为关键的数据处理功能,电算化会计信息功能改变传统记账 方法 ,而现行的各种会计软件中具有的模拟记账、实时记账、成批记账、跨月记账和恢复记账几种功能又是记账过程发生这一根本性变化的前提和基础。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友取消记账的方法。

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账

3、反结账作只能由账套主管执行

1、依次点击总账——期末——对账

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl4、结账。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账

记账的主要规范要求

1.登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2.为了使账簿记录保持清晰、耐久,便于会计账簿的保管,便于长期查考使用,禁止涂改。记账时,应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写,不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。

4.登记1、可以不附原始凭证的是:结账的记账凭证;更正错误的记账凭证。完毕后,要在记账凭证上签名或盖章,并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账),以便检查记账有无遗漏或错误。

日记 账应根据记账凭证逐笔登记。

银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记,“种类”项按银行结算种类填写,“号数”只填写支票的后四位数字。

各种账簿按页次顺序连续登记,不得隔页跳行登记。如果发生隔页、跳行时,不得随意涂改,应在空行空页的金额栏由右上角向左下角划红线注销,同时在摘要栏注明“此行空白”或“此页空白”字样,并由记账人员压线盖章。订本式账簿,不得任意撕毁。

6.下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写,不得使用圆球笔或铅笔,但下列情况可用红色墨水:

(l)按红字冲账的记账凭证,冲销错误记录。记账以后,如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误,并己登记入账,引起账簿记录错误,可先用红字填制内容相同的记账凭证,冲销原错误记录,然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证,重新登记入账。记账以后,如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误,并且所记的错误金额大于应记的正确金额,但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误,则用红字冲销它的多记部分金额。

(4)冲销银行存款日记账时,用红字登记支票号码,进行冲销。

(5)存货按成本计价,在调整发出材料成本异节约额时,用红字冲减成本异。

(6)采购材料或商品时,货物已到达企业,而结算凭证尚未到达,则在月末时,先按暂估价入账,下月初用红字冲回暂估价,以便结算凭证到来时正常入账。如表3-2所示。

(7)当销售货物发生退回时,则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。

(8)会计制度中规定用红字登记的其他记录。

7.结出账户余额后,应在“借”或“贷”栏内写明“借”或“贷”字样;没有余额的账户,应在“借”或^贷”栏内写“平”字,并在金额栏内元位上用“0”表示。

8.账簿中账页下端横线以下,一律空置不填。

9.每一账页登记完毕结转下页时,应在下页行摘要栏注明“承前页”字样。

所有账户一律不做“过次页”。

如果账簿一行为日结、月结、季结或年结的,办理承前页时应承借、贷、余日结、月结、季度或年结数。对于不需加计发生额的账户,办理承前页时,只承前页的日结、月结、季结的余额;对于需要加计发生额的账户,办理承前页时,承借、贷、余三栏目结、月结、季结数,记在行。

在办理承前页时,需要加计发生额的科目有:、应付工资、应交税金、主营业务收入、其他业每收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出、利润分配等。

记账的具体流程

你好用友T3普及版怎样取消记账,您能说的详细点吗?很急,谢谢

10.对于固定资产账簿和低值易耗品账簿,可以跨年度连续使用。

用友T3普及版取消记账的具体步骤如下:

我们需要准备的材料分别是:电脑、用友T3。

1、首先我们打开用友T3,之后点击打开顶上的“核算”中的“取消单据记账”。

2、然后我们在弹出来的窗口中点击打开“恢复”。

3、然后我们在弹出来的窗口中点击选择想要取消的账单方法/步骤1:,之后点击恢复即可取消了。

用友T3普及版取消记账的具体步骤如下:

1、首先,以身份登录用友主界面。

2、选择“自总账-期末-对账”。弹出“对帐”选项框。

3、点击“Ctrl+H”按钮,弹出“恢复记账度前状态已被激活”的提示。

4、单击【确定】按钮,返回用友主界面。

5、选择“总账-凭证”,单击“恢复记账前状态”。在弹出对话框中,选择相应的选项,然后单击“确定”。

6、选中要取消记账的单据,单击【恢复】按钮,取消记账。

扩展资料:

(1)多账套管理与账套间数据交换、跨账套查询;

(2)提供账套、备份、隐藏等功能,保障财务数据安全;预置各行业科目及报表模版,快速建账;

(3)提供客户、供应商、部门、业务员以及项目等多角度辅助核算,满足各行业财务精细化管理需要;

(4)提供丰富的财务、业务、数据库统计函数工具,支持出具专业报表,满足企业更多管理与决策需要。

2、保障投资:高性价比购置,全线产品平滑升级

(1)60万家企业管理应用的资深经验积累,提供专业化企业全生命周期信息化管理整体解决方案;

(2)全线产品平滑安全升级,保障企业财力、物力和精力投入;

(3)提供航信财务数据接口、网银业务、远程应用,突破空间和时间的限制,实时掌控企业;

(4)提供学习、培训、交流平台,促进个人职业发展。

参考资料来源:

1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可

2. 反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出

总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定

3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出

注意,一定要账套主管作期末-对账-ctrl+h

用友怎样取消结账?

问题一:用友怎么取消结账 在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

问题二:用友软件月末结账,怎么取消结账 (一)如何取消月末结账

在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6,取消结账必须由账套主管完成。

作:在月末结账的状态处,点击到取消结账的月份处,按CTRL+SHIFT+F6,会弹出口令的确认,由于王处长的口令是空的,点击确定。取消结账以后,点击填置凭证就可以完成。

问题三:用友财务软件怎样取消记账和结账? 一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态,在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能,然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。反审核:是指已审核的凭证取消审核,激用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证,取消审核就行了。

手打很累,请体谅下...

问题四:用友T3里怎样取消结账 步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可第二步、反记账1、依次点击总账――期末――对账,在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,退出上面的窗口后,再依次点击总账――凭证――恢复记账前状态,在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。管口令,系统开始进行恢复工作。第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核――成批取消审核即可。

问题五:用友U8 结了账之后能取消结账吗?? 可以的,结账的下月登陆,在结账的地方同时按ctrl+shift+f6 ,就可以取消结账,有错的凭证可以冲销掉或作废掉再添一张。

问题六:用友财务软件怎样取消记账和结账 步、反结账

1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:

第二步、反记账

1、依次点击总账――期末――对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账――凭证――恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

问题七:用友U8里怎么样取消已结账的总账 在月末结账ctrl+shift+F6取消结账,选择反结到某一时间点的状态

问题八:用友反结账怎么做 点开总账 在最下面有个问题三:会计凭证保存后怎么删除, 如果你没过账的情况下,点凭证查触找到该凭证直接进行删除就行了.期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个口令 那个没有默认的点确认就行 就能反结账了

问题九:用友U8如何删除已结账凭证 亲,你恢复到记账前状态没执行这个吧------------------------------ “凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”

总的步骤:1、取消结账:点击总账―期末―结账―选定一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消

2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。

b、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”

3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。

希望能帮到你!

取消单据记账干嘛用的

有各别软件删除凭证只能删除最功一张

取消单据记账是指对已经记账的单据进行撤销或作废作。

1、可以不附原始凭证的是:结账的记账凭证;更正错误的记账凭证。

它的作用主要有以下方面:

1、纠正错误:在日常的记账过程中,由于人为疏忽或其他原因,可能会出现错误的记账作,例如填写错误的金额、选择错误的科目等。取消单据记账可以及时发现并纠正这些错误,保证账目的准确性。

2、防止重复记账:有时候会出现重复记账的情况,即同一笔交易被重复记入账簿中。取消单据记账可以及时发现并撤销这些重复的记账作,避免账目混乱和错误。

3、管理风险:取消单据记账可以帮助企业及时发现和处理一些风险,例如虚交易、内部欺诈等。通过取消相关的单据记账,可以减少潜在的损失和风险。

在用友系统中,若要对一张已经记账的记账凭证进行删除的作,应该进行哪几个步骤?分别由哪些人完成?

5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写,摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外,应填写凭证汇总的起止号。

在用友系统中,若要对一张已经记账的记账凭证进行删除的作,应该进行哪几个步骤?分别由哪些人完成?---1、由记账人员取消记账;2、由分别审核人员取消审核;3、由制单人员删除凭证。4;在菜单栏里作废处理,之后整理凭证单据才能删除。

1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账

在用友系统中,若要对一张已经记账的记账凭证进行删除的作,应该进行哪几个步骤?分别由哪些人完成?---1、由记账人员取消记账;2、由分别审核人员取消审核;3、由制单人员删除凭证。

过账审核的人反过账然后反审核然后删除

用友怎么取消记账凭证

明细账应根据记账凭证登记,日期填写月日,如果同一月份有多笔业务,除、二笔外,以下各笔可用点点代替,但换页的、二笔必须填写。凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。

复式记账法的记账规则根据记账法的起缘进行诠释更加直观,也便于理解。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友取消记账凭证的方法。

用友取消记账凭证的方法

1.“取消结账”:在月末结账界面下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键,系统将取消这个已结账月份的结账工作。

2.“取消记账”:(1)总帐-期末-对帐,在对帐界面上按 CTRL+H 提示“恢复记帐状态功能已被激活”。

(2)总帐-凭证-恢复记帐前状态 选本月初状态,输入帐套主管密码,点【确定】。

3.“取消审核”:用审核人的身份登录,打开审核凭证,审核打开应收款管理,找到”其他处理“,点击”取消作“,输入相关客户信息,找到需要取消的数据,选择标志处双击以标记,点击”OK确认“。菜单下点成批取消审核。

记账凭证的记账要求

记账凭证的附件就是所附的原始凭证,填制记账凭证所依据的原始凭证必须附在相应的记账凭证后面,并在记账凭证上标明所附原始凭证的张数。根据《会计基础工作规范》第五十一条规定,对附件应当区别不同情况进行处理:

2、一张原始凭证只对应一张记账凭证的:将原始凭证直接附在记账凭证后面。

4、一张原始凭证所列支的费用需要几个单位共同负担的:该原始凭证由本单位保留。附在本单位的有关记账凭证后面,给共同负担费用的其他单位开出原始凭证分割单,供其结算使用。原始凭证分割单必须具备原始凭证所要求的基本内容,包括:凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或者填制入的姓名、经办人的签名或盖章、接受凭证单位名称、经济业务的内容、数量、单价、金额和费用分摊情况。

记账凭证的建账程序

每一个会计人员,必须要学会建帐,那么,在学习会计实务的过程中,建账有哪些基本程序呢?

我们所说的建帐就是新建单位或是原单位在年度开始时,会计人员应该根据核算的工作需要设立帐簿,也就是说根据企业业务的具体情况在帐本上设置会计科目。建帐的主要程序有:

一、依据会计各种帐簿的格式的要求,以及预备各种帐页,把活页的帐页用专用的帐夹装订成册。

二、在帐簿的启用表上,认真的填写单位的名称、帐簿的名称、册数、编号、以及起止页数、启用日期以及记帐人员与会计主管人员的姓名,同时还要加盖企业的公章以及财务人员的人名章。记帐人员在调动工作时,必须要在帐簿上注明交接的日期以及接办人员或是监督人员的名称,同时还要与交接双方签名或是盖章,这么做的主要目的就是为了明确经济。

三是要在会计科目表的顺序与名称当中进行建立总帐帐户,并结合总帐帐户的明细核算要求建立二级或是帐户,原单位在建立各级帐户时,可以把上年的帐户余额进行全面的结转。

四是启用订本式帐簿,可以采用从页到一页的顺序来进行编号记帐,不能跳页,更不能缺页。如果是采用活页式帐簿的,应该按帐户的顺序编写页次和号码。填写帐户的目录,如果把帐户的名称以及页次登入目录时在,可以粘贴索引纸,写明帐户的名称以方便查询的需要。